Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 13:02.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: DOB/0002 002
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecné služby Oravská Polhora
Dodávateľ: Andrea Shop, s. r. o.
Adresa: Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda 1
IČO: 36277151
Predmet: dobropis - zrušená objednávka
Fakturovaná suma s DPH: -629,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 17.03.2022
Dátum vystavenia: 10.03.2022
Dátum splatnosti: 24.03.2022
Dátum úhrady: 11.03.2022
Súbor: DOB_0002002
Zverejnené: 14.02.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov